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杭州钱塘新区党群工作部(组织部)2019年度部门决算

来源:杏彩体育官网入口 作者:杏彩体育官网入口网址 发布时间:2024-07-21 22:45:27 点击数:1

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  1.负责、指导新区党组织建设和党员队伍建设。组织开展新时代党建工作新情况、新问题和党建理论的研究,提出加强党的、思想、组织、作风、制度建设的建议。

  2.负责对新区干部工作、干部队伍建设进行宏观管理和指导,提出委管领导班子和领导干部调整、配备的建议。负责委管领导干部的考察、考核、日常教育管理及办理任免、工资、待遇、退(离) 休的审批手续。办理新区市管干部的任免、工资、待遇、退( 离) 休的报批手续。负责新区年轻干部培养选拔工作和选调生工作。指导领导班子思想建设和作风建设。

  3.负责新区人才工作宏观管理、综合协调和政策研究。负责重大人才工程的组织实施、指导协调和监督管理。负责高层次人才引进、联系服务、管理等工作。

  4.负责、指导新区党的组织制度和干部人事制度改革,制定或参与制定组织、干部、人事工作重要政策和制度。负责新区党内统计、干部统计、公务员统计、人才资源统计、机构编制统计工作。

  5.负责新经济与新社会组织党建工作的牵头抓总和指导协调。指导抓好新经济与新社会组织党的组织建设、党员队伍建设和党务工作者队伍建设。

  6.负责机关事业单位公务员和事业编制人员的人事综合管理工作,负责新区事业单位岗位设置、人员聘用、考核奖惩、人员交流、公开招聘等管理工作。负责和军转士官的安置工作。

  7.负责新区干部教育工作。负责新区老干部工作。负责新区干部监督工作的综合协调和宏观指导。负责指导新区干部人事档案工作。

  8.指导新区行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。负责机关和事业单位机构编制总量管理。协调新区机关各部门(单位) 之间职责分工。监督检查新区机构编制管理法律法规、政策、制度的执行情况。

  9.组织开展新区宣传思想工作调查研究,统筹协调推进新区各部门( 单位) 宣传思想工作。统筹协调新区意识形态、理论研究、理论学习、理论宣传工作。

  10.负责新区新闻宣传工作的宏观管理,组织新区突发公共事件应急新闻工作。统筹协调新区新闻发布工作,组织指导推动新闻发言人制度建设。负责指导协调新区网络舆情信息工作。负责管理新区新闻出版行政事务。负责新区文化创意产业发展统筹指导和文化创意专项资金的使用管理工作。

  11.组织和落实党中央、省委、市委和新区党工委关于统一战线工作重大决策部署。负责发现、培养党外代表人士。负责联系各党派。负责联系、培养无党派代表人士。负责联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士。组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士工作。统一领导新区海外工作。统一管理新区侨务工作。

  12.统一领导民族宗教工作。组织、指导民族宗教政策和法律法规的宣传教育工作。协调处理民族关系、宗教事务中的重大问题和事件。负责依法管理佛教、道教、教及其他宗教事务。指导督促宗教团体依法依章开展活动。配合有关部门做好反恐怖、反工作。

  纳入党群工作部(组织部)2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:党群工作部(组织部)。

  2019年度收、支总计20,180.92万元,与2018年度相比,收、支总计各增加721.64万元,增长3.7%。主要原因是:两区合并,人员增多。

  本年收入合计20,180.92万元;包括财政拨款收入20,180.92万元(其中,一般公共预算20,180.92万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

  本年支出合计20,180.92万元,其中基本支出14,626.76万元,占72.48%;项目支出5,554.15万元,占27.52%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  2019年度财政拨款收、支总计20,180.92万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加721.64万元,增长3.7%。主要原因是:两区合并,人员增多。

  2019年度一般公共预算财政拨款支出20,180.92万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加721.64万元,增长4.7%。主要原因是:两区合并,人员增多。

  2019年度一般公共预算财政拨款支出20,180.92万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出16,676.61万元,占82.64%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出489万元,占2.42%;文化旅游体育与传媒(类)支出298.12万元,占1.48%;社会保障和就业(类)支出1,589.97万元,占7.88%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出4.4万元,占0.02%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出1,122.81万元,占5.56%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

  2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20,180.92万元,支出决算为20,180.92万元,完成年初预算的100%。其中:

  一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项)。年初预算为7769.91万元,支出决算为7769.91万元,完成年初预算的100%。

  一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为567.01万元,支出决算为567.01万元,完成年初预算的100%。

  一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为589.10万元,支出决算为589.10万元,完成年初预算的100%。

  一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为2.39万元,支出决算为2.39万元,完成年初预算的100%。

  一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(项)。年初预算为615.77万元,支出决算为615.77万元,完成年初预算的100%。

  一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)。年初预算为1013.65万元,支出决算为1013.65万元,完成年初预算的100%。

  一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)。年初预算为1.47万元,支出决算为1.47万元,完成年初预算的100%。

  一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为224.46万元,支出决算为224.46万元,完成年初预算的100%。

  一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为153.81万元,支出决算为153.81万元,完成年初预算的100%。

  一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为29.91万元,支出决算为29.91万元,完成年初预算的100%。

  一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为25.30万元,支出决算为25.30万元,完成年初预算的100%。

  一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%。

  一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为1421.73万元,支出决算为1421.73万元,完成年初预算的100%。

  一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为1417.29万元,支出决算为1417.29万元,完成年初预算的100%。

  一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项)。年初预算为114.20万元,支出决算为114.20万元,完成年初预算的100%。

  一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)。年初预算为214.15万元,支出决算为214.15万元,完成年初预算的100%。

  一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为274.43万元,支出决算为274.43万元,完成年初预算的100%。

  一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为1858.24万元,支出决算为1858.24万元,完成年初预算的100%。

  一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项)。年初预算为34万元,支出决算为34万元,完成年初预算的100%。

  一般公共服务支出(类)事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为39.84万元,支出决算为39.84万元,完成年初预算的100%。

  一般公共服务支出(类)其他党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为299.95万元,支出决算为299.95万元,完成年初预算的100%。

  科学技术支出(类)技术研究与开发(款)产业技术研究与开发(项)。年初预算为489万元,支出决算为489万元,完成年初预算的100%。

  文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。年初预算为298.12万元,支出决算为298.12万元,完成年初预算的100%。

  社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)。年初预算为67.07万元,支出决算为67.07万元,完成年初预算的100%。

  社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)。年初预算为87.13万元,支出决算为87.13万元,完成年初预算的100%。

  社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项)。年初预算为14.43万元,支出决算为14.43万元,完成年初预算的100%。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为971.35万元,支出决算为971.35万元,完成年初预算的100%。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为450万元,支出决算为450万元,完成年初预算的100%。

  资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。年初预算为4.40万元,支出决算为4.40万元,完成年初预算的100%。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为1122.81万元,支出决算为1122.81万元,完成年初预算的100%。

  人员经费14,008.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助支出等;

  公用经费618.67万元,主要包括:办公费、印刷费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费、办公设备购置福利费其他商品和服务支出等。

  2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是:我部门没有基金预算财政拨款支出。

  2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

  2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是我部门没有政府性基金。

  2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为7.19万元,支出决算为7.19万元,完成预算的100%。

  2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为3.48万元,占48.34%,与2018年度相比,减少14.17万元,下降80.28%,主要原因是节省开支;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是我部门没有公务用车购置及运行维护费支出;公务接待费支出决算为3.71万元,占51.66%,与2018年度相比,增加0,97万元,增长0.35%,主要原因是两区合并,人员增加。具体情况如下:

  (1)因公出国(境)费预算数为3.48万元,支出决算为3.48万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。

  公务用车运行维护费支出0万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

  (3)公务接待费预算数为3.71万元,支出决算为3.71万元,完成预算的100%。主要用于接待外来单位考察团等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待26批次,累计260人次。

  其他国内公务接待支出3.71万元,主要用于接待外来单位考察团等支出。接待260人次,26批次。

  根据预算绩效管理要求,党群工作部(组织部)组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目15个,共涉及资金5952.06万元,占一般公共预算项目支出总额的29.49%。

  组织对“新区人才工作经费”“新区宣传工作经费”等15个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出5952.06万元,政府性基金预算支出0万元。(本单位一般公共预算项目支出包含基本支出、项目,主要对一般公共预算项目支出中的项目支出进行了绩效自评)。

  组织对“新区人才工作经费”“新区宣传工作经费”等15个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出5952.06万元。从评价情况来看,整体支出绩效评价情况良好。

  党群工作部(组织部)在2019年度部门决算中反映编制管理科工作经费及宣传经费项目绩效自评结果。

  编制管理科工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分10分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为11.25万元,执行数为11.25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成注册单位数77家;二是不符合注册规范数为0。项目绩效目标完成情况:在接到支付注册费的通知后迅速完成缴费,按照省市编办的要求完成全年党政群机关和事业单位中文域名注册管理工作。社会效益:方便社会公众在网上能更好的识别。

  宣传经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分10分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1915万元,执行数为1775万元,完成预算的92.69%。项目绩效目标完成情况:舆情中心共撰写舆情报告共6篇:共撰写月报2期,并提供每日舆情简报共14篇。社会效益:新区形象显著提升,为新区实现高质量发展提供强有力的全媒体支持。

  在接到支付注册费的通知后迅速完成缴费,按照省市编办的要求完成全年党政群机关和事业单位中文域名注册管理工作。

  做好官网日常运维工作,协助钱塘新区管理委员会办公室完成省市对于钱塘新区政务公开工作的相关考核

  已全力做好钱塘新区政务网站的内容维护工作,做好内容及时更新、专题有效对接、网页确保安全等工作,也协助钱塘新区管理委员会办公室完成省市对于钱塘新区政务公开工作的相关考核。

  说明:部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价;财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

  在接到支付注册费的通知后迅速完成缴费,按照省市编办的要求完成全年党政群机关和事业单位中文域名注册管理工作。

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  已全力做好钱塘新区政务网站的内容维护工作,做好内容及时更新、专题有效对接、网页确保安全等工作,也协助钱塘新区管理委员会办公室完成省市对于钱塘新区政务公开工作的相关考核。

  2019年度机关运行经费支出618.67万元,比年初预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

  2019年度政府采购支出总额2,020.71万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,020.71万元。授予中小企业合同金额2,020.71万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  截至2019年12月31日,XX本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

  10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

  13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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